Opciones de Accesibilidad

Con el objetivo de facilitar la navegación y acceso a la información en este portal web a personas con dificultades visuales, se habilitaron las siguientes opciones:

Aumento de Fuente

Alto Contraste

Ayudas

Descargar eSSENTIAL Accessibility Diferentes herramientas que facilitan la navegacion.

Descargar CONVERTIC Descarga gratuitamente de la pagina de MINTIC un lector de Pantalla y un magnificador de imágenes.

Teclas de Acceso

  • ALT + i = Información del Municipio
  • ALT + t = Trámites y servicios
  • ALT + l = Pagos en línea
  • ALT + q = PQRD
  • ALT + n = Noticias
  • ALT + a = Transparencia y acceso a la información pública

Para hacer uso de los accesskey en Internet Explorer deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar el número o letra adecuada
  • Soltar la tecla Alt y el número
  • pulsar la tecla Enter y soltar

Para hacer uso de los accesskey en Google Crome deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar el número o letra adecuada

Para hacer uso de los accesskey en Mozilla y Safary deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar la tecla Shift
  • Pulsar el número o letra adecuada
(57-1)+8338560
Carrera 15 No. 6-22 Centro
Lunes - Jueves de 7:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6:00
contactenos@ricaurte-cundinamarca.gov.co

Control Interno

​En administración de empresas el sistema de control interno o sistema de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están:

  • Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
  • Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
  • Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos difícilmente detectables por simple observación.
  
ACTA CIERRE
Acta MIPG 2018
ACTA No.1 COMITE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019
ACTA No.2 COMITE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019
Auditoria implementació MECI
Auditoría interna asistencia a pequeños y medianos productores 2017
Auditoría interna transporte escolar y restaurante escolar
AUDITORIA PROCESO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Auditoría proceso de inventarios 2018
AUDITORIA PROCESOS DE CONTRATACION
AUDITORIA PROGRAMA DE COMUNICACION ESTRATEGICA
Auditoría secretaría de infraestructura y obras públicas
Certificado 9066-20180731
Decreto N° 172 de 2018
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
Informe austeridad y eficiencia del gasto público 2017
Informe de auditoría secretaría de salud programa p y p 2017
Informe de Evaluacion rendicion de cuentas año 2018 (1).docx
INFORME DE MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2019
INFORME EVALUACION AL PROCESO PQRS SEGUNDO SEMESTRE
Informe evaluación encuesta elaboración Plan de Desarrollo Control Interno
Informe pormenorizado 2018 julio
Informe pormenorizado del estado de control interno noviembre 2018
Informe pormenorizado del estado de MECI marzo 2017
INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE - DICIEMBRE
INFORME PORMENORIZADO PERIODO DE JULIO 12 A NOVIEMBRE 11 DE 2019
INFORME PQRS PRIMER SEMESTRE 2018 (1)
INFORME PQRS II SEMESTRE 2018 Julio a Diciembre
INFORME PQRS PRIMER SEMESTRE 2016
INFORME PQRS PRIMER SEMESTRE 2017
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